9月22日上午,学校召开重点领域专项审计进点会,工业和信息化部财务司副司长雷文、资产管理处处长刘喜丽、综合处贾飞及审计组成员参加会议,学校财务处、审计处、国有资产管理处、招标与设备采购中心、资产经营公司、基建处、科学技术研究院等相关部门负责人参加了会议。会议由党委常委、副校长张艳宁主持。
首先,刘喜丽代表部党组宣读了审计通知。根据部2023年度审计工作计划,工业和信息化部派出审计组对学校对外投资、合同管理、涉企收费、公务用车及往来账款等五个领域管理情况开展现场审计。
接着,张艳宁代表学校向部财务司领导和审计组汇报了学校五个领域管理情况及前期开展自查情况,并作表态发言,要求学校相关部门全力支持、积极配合审计组工作,对审计指出的问题,坚持做到立行立改,不断完善学校内部管理、提升治理能力。
随后,雷文对专项审计提出三点要求。一是充分认识审计监督的重要意义,认真贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,进一步推进新时代审计工作高质量发展;二是强化内审监督在提升管理水平和治理能力的意义,推动单位内控制度建设及执行的流程化和信息化,强调审计整改要注重责任落实和长效机制的建设,注重审计结果的统筹共享和综合利用;三是通力协作,高效完成专项审计工作。对于审计发现问题,做到举一反三、即知即改,要将落实审计整改工作纳入学校“三重一大”事项,确保审计效果。
接着,审计组组长易国承代表审计组发言,审计组将积极履职尽责,做好与被审计单位的沟通协调,严守审计纪律和保密规定,实事求是,客观公正地开展专项审计工作。
最后,张艳宁总结强调,专项审计工作是对学校管理工作的一次“体检”,对审计发现的问题要积极整改,并建立长效机制,持续完善财会监督体系,加强学校治理体系和治理能力现代化建设,扎实推动学校中国特色世界一流大学建设。